Mít dotaz? Zavolejte odborníka
VYŽÁDEJTE SI BEZPLATNOU KONZULTACI

Fyzické a právnické osoby, které jsou zaměstnány nebo vykonávají obchodní činnosti v Nizozemsku, musí dodržovat místní požadavky na zdanění. Placení daní v Nizozemsku je povinné jak pro společnosti usazené v zemi, tak pro pobočky mezinárodních subjektů. Substance hraje roli v daňovém statusu, obchodní adresa v Nizozemsku musí být daňovými úřady v souladu s požadavky na látky.

Daň z příjmu právnických osob v Nizozemsku

Země neúčtuje srážkové daně z licenčních poplatků nebo úroků. Dividendy nejsou zdaněny na vnitrostátní úrovni; jinak je sazba daně z dividend 15 %. Nizozemsko podepsalo řadu dohod s dalšími státy po celém světě, aby se zabránilo dvojímu zdanění a snížilo daňové zatížení společností.

U nizozemských společností se účetní rok obvykle shoduje s kalendářním obdobím s délkou trvání 12 měsíců. Kratší období může být zvažována v roce začlenění. Daň z příjmu právnických osob se platí každoročně až do 5 měsíců po skončení účetního období.

Nizozemský finanční úřad nebo v holandštině „Belastingdienst“ je agentura odpovědná za interní příjmy a daně.

Osobní zdanění v Nizozemsku

Holandští obyvatelé jsou zdanění s ohledem na jejich příjmy po celém světě; nerezidenti zaplatí daně pouze z místních příjmů. Zásada zdanění fyzických osob postupuje se třemi sekcemi: část 1 se vztahuje na příjmy z bydlení, zaměstnání nebo podniků; část 2 je určena pro příjmy z podstatného zájmu; část 3 je relevantní pro investice a úspory.

Fyzické osoby jsou povinny respektovat zdaňovací rok a ukládat veškeré závazky do 1. dubna následujícího roku. Zpoždění / neplacení podléhají sankcím.

Pokud byste chtěli získat více informací o daních a daňových požadavcích, neváhejte kontaktovat naše agenty v Nizozemsku.

Věnováno podpoře podnikatelů při zahájení a rozvoji podnikání v Nizozemsku.

Člen

menukrokev dolůkřížový kruh